Orden de Compra. Nº883-202-SE24 "Servicio de instalación y provisión de portón metálico en Servicios Generales y mejoramiento de portones de Sección Logística y Servicios Generales del Aeropuerto AMB ( 883-76-L124)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-202-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de instalación y provisión de portón metálico en Servicios Generales y mejoramiento de portones de Sección Logística y Servicios Generales del Aeropuerto AMB ( 883-76-L124)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 883-76-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 82557 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
Comuna Pudahuel
Impuesto 599711,44
Dirección de Envío de la Factura CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA PEÑA Y ASOCIADOS
Razón Social CONSTRUCTORA PEÑA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 76.588.389-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA PEÑA Y ASOCIADOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1Unidad no definidaServicio de instalación y provisión de portón metálico en Servicios Generales y mejoramiento de portones de Sección Logística y Servicios Generales del Aeropuerto AMB de acuerdo a documentación adjuntaServicio de instalación y provisión de portón metálico en Servicios Generales y mejoramiento de portones de Sección Logística y Servicios Generales del Aeropuerto AMB SEGUN VISITA TECNICA Y ESPECIFICACIONES $ 3.156.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.156.376 $ 3.156.376
Total Neto $ 3.156.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 599.711
TOTAL OC $ 3.756.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.