Orden de Compra. Nº
883-254-OC07
"
OC: 5201070266 ID: 883-73-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
883-254-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC: 5201070266 ID: 883-73-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280. OC: 5201070266 ID: 883-73-CO07 Para S.S.E.I.
Proveniente de Licitación
883-73-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
AP. AMB Omar Page 2075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
AP. AMB Omar Page 2075
Comuna
-1
Impuesto
8436
Dirección de Envío de la Factura
AP. AMB Omar Page 2075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T.
78.837.490-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112904
PISTOLA SILICONA
2
Unidad
PISTOLA SILICONA
Pistola para silicona.
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
31162205
REMACHADORA POP
1
Unidad
REMACHADORA POP
Remachadora tipo pop.
$ 2.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.820
$ 2.820
31162205
REMACHES POP 4X10
300
Unidad
REMACHES POP 4X10
Remaches tipo pop, de 4 x 10 mm.
$ 3,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31162205
REMACHES POP 4X16
200
Unidad
REMACHES POP 4X16
Remaches tipo pop de 4 x 15 mm.
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31162503
TARUGO 6
100
Unidad
TARUGO 6
Tarugos plasticos de 6 mm.
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
31162503
TARIGO 8
100
Unidad
TARIGO 8
Tarugos plasticos de 8 mm.
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
15121802
WD-40 155GR
10
Unidad
WD-40 155GR
Anticorrosivo spray WD 40 o de similar calidad.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
23153309
DISCO CORTE METAL 4.1/2
10
Unidad
DISCO CORTE METAL 4.1/2
Disco de corte de 4 1/2".
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
23153309
DISCO CORTE METAL 7"
10
Unidad
DISCO CORTE METAL 7"
Disco de corte de 7 1/2".
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31191501
LIJA METAL 120
10
Unidad
LIJA METAL 120
Pliego de lija para metal N°120.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
31201519
TEFLON 1/2
5
Unidad
TEFLON 1/2
Cinta ancha de teflon.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
31211904
BROCHA 1" Y 2"
10
Unidad
BROCHA 1" Y 2"
Brochas de 2" y 1".
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
23171529
SOLDADURA PUNTA VERDE 3/32
3
kilogramo
SOLDADURA PUNTA VERDE 3/32
Soldadura 3/32 pinta verde.
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.590
31191501
LIJA METAL 80
10
Pliego
LIJA METAL 80
Lija de para metal N°80.
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
31191501
LIJA METAL 100
10
Pliego
LIJA METAL 100
Pliego de lija para metal N°100
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
Total Neto
$ 44.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.436
TOTAL OC
$ 52.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.