Orden de Compra. Nº883-254-OC07 "OC: 5201070266 ID: 883-73-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-254-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC: 5201070266 ID: 883-73-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280. OC: 5201070266 ID: 883-73-CO07 Para S.S.E.I.
Proveniente de Licitación 883-73-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075
Comuna -1
Impuesto 8436
Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T. 78.837.490-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
PISTOLA SILICONA2UnidadPISTOLA SILICONAPistola para silicona. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
31162205
REMACHADORA POP1UnidadREMACHADORA POPRemachadora tipo pop. $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
31162205
REMACHES POP 4X10300UnidadREMACHES POP 4X10Remaches tipo pop, de 4 x 10 mm. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31162205
REMACHES POP 4X16200UnidadREMACHES POP 4X16Remaches tipo pop de 4 x 15 mm. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31162503
TARUGO 6100UnidadTARUGO 6Tarugos plasticos de 6 mm. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31162503
TARIGO 8100UnidadTARIGO 8Tarugos plasticos de 8 mm. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
15121802
WD-40 155GR10UnidadWD-40 155GRAnticorrosivo spray WD 40 o de similar calidad. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
23153309
DISCO CORTE METAL 4.1/210UnidadDISCO CORTE METAL 4.1/2Disco de corte de 4 1/2". $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
23153309
DISCO CORTE METAL 7"10UnidadDISCO CORTE METAL 7"Disco de corte de 7 1/2". $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31191501
LIJA METAL 12010UnidadLIJA METAL 120Pliego de lija para metal N°120. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31201519
TEFLON 1/25UnidadTEFLON 1/2Cinta ancha de teflon. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31211904
BROCHA 1" Y 2"10UnidadBROCHA 1" Y 2"Brochas de 2" y 1". $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
23171529
SOLDADURA PUNTA VERDE 3/323kilogramoSOLDADURA PUNTA VERDE 3/32Soldadura 3/32 pinta verde. $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
31191501
LIJA METAL 8010PliegoLIJA METAL 80Lija de para metal N°80. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31191501
LIJA METAL 10010PliegoLIJA METAL 100Pliego de lija para metal N°100 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
Total Neto $ 44.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.436
TOTAL OC $ 52.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.