Orden de Compra. Nº883-27-SE26 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRABAJOS DE GASFITERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DOMICILIARIOS REPARACIONES MENORES DE INSFRESTRUCTURA Y OTROS AFINES EN EL AEROPUERTO AMB( 883-2-LP26)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-27-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRABAJOS DE GASFITERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DOMICILIARIOS REPARACIONES MENORES DE INSFRESTRUCTURA Y OTROS AFINES EN EL AEROPUERTO AMB( 883-2-LP26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 883-2-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90964 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación INTERIOR AP. AMB, CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N, COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL.
Comuna Pudahuel
Impuesto 14364000
Dirección de Envío de la Factura INTERIOR AP. AMB, CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N, COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
R.U.T. 76.166.891-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería36Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRABAJOS DE GASFITERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DOMICILIARIOS REPARACIONES MENORES DE INSFRESTRUCTURA Y OTROS AFINES EN EL AP. AMB POR UN PERIODO DE 36 MESES DE ACUERDO A BASES TECNICAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600.000 $ 75.600.000
Total Neto $ 75.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.364.000
TOTAL OC $ 89.964.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.