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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
883-358-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 883-93-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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883-93-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
24760,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
impresos efemeve s.a |
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Razón Social |
IMPRESOS EFEMEVE S A
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R.U.T. |
96.550.080-4 |
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Sucursal |
impresos efemeve s.a |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 36 | Talonario | Impresión de Formulaios "Asignación de Posiciones Operacionales AVSEC en PCS (Día)". Según especificaciones y Muestra adjunta. | |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.560
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$ 34.560
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 36 | Talonario | Impresión de Formulaios "Asignación de Posiciones Operacionales AVSEC en PCS (Noche)". Según especificaciones y Muestra adjunta. | |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.560
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$ 34.560
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 72 | Talonario | Impresión de Formulaios "Lista Chequeo, Recepción y Entrega PCS". Según especificaciones y Muestra adjunta. | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.200
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$ 61.200
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Total Neto
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$ 130.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.761
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$ 155.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.