Orden de Compra. Nº883-41-AG25 "ADQ. DE SERVICIO PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS AERONAUTICOS DEL AP. AMB."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO PARA MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS AERONAUTICOS DEL AP. AMB.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84746 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
Comuna Pudahuel
Impuesto 739242,5
Dirección de Envío de la Factura OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIPER CONSTRUCCIONES
Razón Social SIPER CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.923.483-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIPER CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústicos1Unidad no definidaServicio de Mantenimiento de limpieza, sellado y afianzamiento de cubiertas en edificios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de acuerdo a los detalles indicadas en las Especificaciones Técnicas adjuntas.  $ 3.890.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890.750 $ 3.890.750
Total Neto $ 3.890.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 739.242
TOTAL OC $ 4.629.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.