|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
883-433-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
tarjetas PVC ¡CLASS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
2554982,1968 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
IKUSI CHILE |
|
Razón Social |
INGENIERIA IKUSI CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.330.140-9 |
|
Sucursal |
IKUSI CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos | 2992 | Unidad no definida | | tarjetas de control de aceso ¡CLASS |
$ 4.494,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.446.048
|
$ 13.447.275
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.447.275
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.554.982
|
|
$ 16.002.257
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.