Orden de Compra. Nº883-573-SE11 "frutas, verduras y otros"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-573-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra frutas, verduras y otros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075
Comuna Pudahuel
Impuesto 691529,13
Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor reinaldo aquiles briones yevenes
Razón Social REINALDO AQUILES BRIONES YEVENES
R.U.T. 4.361.592-0
Sucursal reinaldo aquiles briones yevenes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas1Unidad frutas, verduras y otros $ 3.639.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.639.627 $ 3.639.627
Total Neto $ 3.639.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 691.529
TOTAL OC $ 4.331.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.