Orden de Compra. Nº883-68-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 883-27-L113"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-68-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-27-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 883-27-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control
Comuna Pudahuel
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karen gonzalez
Razón Social KAREN ANDREA GONZALEZ VILLARROEL
R.U.T. 14.614.250-8
Sucursal karen gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadTrabajos de pintura Cobertizo estacionamiento Edificio Bloque Técnico, según Bases Técnicas adjuntas en Anexo.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadTrabajos de pintura Puente Acceso Torre de Control y Escala tipo gado, según Bases Técnicas adjuntas en Anexo.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadTrabajos de pintura Cobertizo estacionamiento Cuartel SSEI Satélite, según Bases Técnicas adjuntas en Anexo.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadTrabajos de pintura Exterior de 2 Contenedores de Guías Caninos, según Bases Técnicas adjuntas en Anexo.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadTrabajos de pintura Cobertizo estacionamiento Ambulancias SUM, según Bases Técnicas adjuntas en Anexo.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.