Orden de Compra. Nº883-76-SE26 "MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS EN AP. AMB. "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-76-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS EN AP. AMB.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 883-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92225 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes Norte S/N, costado oriente Torre de control
Comuna Pudahuel
Impuesto 2637200
Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes Norte S/N, costado oriente Torre de control
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
R.U.T. 76.166.891-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103715
Accesorios o suministros para baños de laboratorio1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL AUDITORIO DEL AP. AMB, DE ACUERDO A LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BAÑOS DE VARONES Y DAMAS DEL AUDITORIO $ 13.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880.000 $ 13.880.000
Total Neto $ 13.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.637.200
TOTAL OC $ 16.517.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.