Orden de Compra. Nº884-125-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 884-14-L110"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 884-125-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-14-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 884-14-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Razón Social
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 211060,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor uninconst ltda
Razón Social UNION INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 76.080.413-4
Sucursal uninconst ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón1UnidadLA REALIZACION DE PUENTES DE ADHERENCIAS Y FRAGUE EN PISO DEL JARDIN SE ADJUNTAN BASES TECNICAS  $ 1.110.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.845 $ 1.110.845
Total Neto $ 1.110.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.061
TOTAL OC $ 1.321.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.