|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
884-160-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPOS CLINICOS CMST |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
884-52-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
4517747,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GALENICA S.A. |
|
Razón Social |
GALENICA S A
|
|
R.U.T. |
79.622.060-0 |
|
Sucursal |
GALENICA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41115803
| Analizadores de banco de sangre | 1 | Unidad no definida | TRAMO III (6750-7000)
18/12-17/01 (DIC-ENE) | 6.862 DONANTES |
$ 23.777.621,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.777.621
|
$ 23.777.621
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.777.621
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.517.748
|
|
$ 28.295.369
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.