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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
884-1621-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE VITREO-RETINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Oftalmológica San Esteban |
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Razón Social |
FUNDACION OFTALMOLOGICA SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
65.638.050-0 |
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Sucursal |
Oftalmológica San Esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121610
| Servicios oftalmológicos | 85 | Unidad no definida | | SERVICIOS DE VITREO-RETINA. AGOSTO 2009. FACTURA Nº 000109. |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.750.000
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$ 46.750.000
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85121610
| Servicios oftalmológicos | 67 | Unidad no definida | | SERVICIOS DE VITREO-RETINA. SEPTIEMBRE 2009. FACTURA Nº 000121. |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.850.000
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$ 36.850.000
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85121610
| Servicios oftalmológicos | 81 | Unidad no definida | | SERVICIOS DE VITREO-RETINA. OCTUBRE 2009. FACTURA Nº 000123. |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.550.000
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$ 44.550.000
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85121610
| Servicios oftalmológicos | 66 | Unidad no definida | | SERVICIOS DE VITREO-RETINA. JULIO 2009. FACTURA Nº 000125. |
$ 531.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.046.000
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$ 35.046.000
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Total Neto
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$ 163.196.000
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Descuento
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$ 550.000
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 162.646.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.