Orden de Compra. Nº884-1779-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 884-271-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 884-1779-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-271-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 884-271-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 17134,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor autopart limitada
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA AUTOPART LIMITADA
R.U.T. 76.091.168-2
Sucursal autopart limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadBARRAS DE CILICONA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24102202
Dispensadores de cintas de sellado para cajas5UnidadCINTAS TRANSPARENTES AMBALAJES  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
26111706
Pilas electrónicas12UnidadPILAS PARA PC. CR-2030 3 VOLTS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
31211901
Paños para herramientas3UnidadCAJAS DE COTONES  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
41113637
Medidores de voltaje o corriente1UnidadPROBADOR CORRIENTE PARA ELECTRICISTA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
46181504
Guantes protectores5UnidadPARES DE GUANTES POLICOTON  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131502
Paños de limpieza15UnidadAÑOS ASEO AMARILLOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS ASEO BLANCOS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 90.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.134
TOTAL OC $ 107.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.