Orden de Compra. Nº884-20-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 884-348-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 884-20-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-348-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 884-348-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 361524,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2011
TítuloDescripción
Entrega

Despachar al 9º Centro de Salud Familiar de La Florida, José Alvo, ubicado en calle Instituto Bacteriológico Nº 10817, comuna La Florida. Contactarse con Víctor González Ocaranza, para coordinar entrega: vocaranza@ssmso.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101605
Equipo de carga2UnidadCARRO INSUMOS Y MATERIALES. ESPECIFICACIONES EN ANEXOS.  $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
24101605
Equipo de carga6UnidadCARRO MATERIAL SUCIO. ESPECIFICACIONES EN ANEXOS.  $ 143.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.880 $ 863.880
24101605
Equipo de carga6UnidadCARRO MATERIAL LIMPIO. ESPECIFICACIONES EN ANEXOS.  $ 143.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.880 $ 863.880
Total Neto $ 1.902.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.524
TOTAL OC $ 2.264.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.