Orden de Compra. Nº884-2202-SE18 "ADQ. EQUIPOS Y EQUIPAM. CLINICO 3 CESFAM BELLAV"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 884-2202-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. EQUIPOS Y EQUIPAM. CLINICO 3 CESFAM BELLAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 884-81-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro #3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto N° 20.882 y Circular 34 - 2011 del Ministerio de Hacienda, el plazo para pago de Facturas para el Sector Público de los Servicios de Salud son máximo 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

La facturación deberá ser a nombre de:

  • Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT 61.608.500-K.
  • Av. Melchor Concha y Toro 3459, comuna de Puente Alto

 

A partir del 01 de agosto de 2016, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Grandes Empresas están obligados por ley emitir factura electrónica, por lo cual deben remitir este documento tributario, junto a la copia cedible de la factura, adjuntando adicionalmente copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho que avale la recepción, y Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales según las condiciones descritas en el artículo Nº 25 de las presentes Bases, a la dirección de correo electrónico facturacion@ssmso.cl , con copia al correo electrónico ssalgado@ssmso.cl

 

Los proveedores que no estén dentro de las categorías indicadas en el párrafo anterior, y efectúen todavía facturación en papel, la recepción de éstas se efectuará en la oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ubicado en Av. Concha y Toro 3459, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, Chile. Junto a la factura deberán adjuntar copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho que avale la recepción, y Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales según las condiciones descritas en el artículo Nº 25 de las presentes Bases.

El pago por los bienes objeto de esta licitación se efectuará en la Tesorería del SERVICIO en un plazo de 45 días (según bases) contra presentación de Factura, previa recepción de los bienes objeto de esta licitación. Para pago con transferencia electrónica, es imprescindible que junto a la factura se adjunte la copia cedible de ésta, señalando además los datos de transferencias en donde se indique un número de cuenta corriente al cual se realizará el deposito. En caso contrario el pago se realizará por intermedio de cheque con una vigencia de 60 días corridos desde su emisión. Es responsabilidad del Proveedor comunicarse con la Unidad de Tesorería del SSMSO para consultar la disponibilidad de retiro del cheque, y/o solicitar la revalidación de éste, en caso que no lo hubiese retirado dentro del plazo de validez de este documento.

Para estos efectos del pago, deberán estar entregados y recepcionados los bienes objeto de esta licitación, entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y el contrato que se origine de esta licitación firmado (en los casos que aplique el contrato suscrito). En caso de lo contrario no se gestionará el respectivo pago, hasta que se cumpla con lo solicitado.

Para consultas sobre disponibilidad del pago, por favor llamar a la Tesorería del SSMSO al fono 225762497.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor equipam-chile
Razón Social PABLO ANDRES CARSTENS RIOS
R.U.T. 15.640.022-k
Sucursal equipam-chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131614
Productos para el cuidado de los pies3UnidadÍtem 2-. PODOSCOPIOPODOSCOPIO $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.