|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
884-2756-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FALTANTE CENABAST DICIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
1178012,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Matching Deals |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.387.797-3 |
|
Sucursal |
Matching Deals |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131622 2239-16-LR15
| Condones | 598 | | (1384511) PRESERVATIVO LATEX NUBENCO LUBRICADO 72 UNIDADES 1411012 | (1384511) PRESERVATIVO LATEX NUBENCO LUBRICADO 72 UNIDADES; Código: .;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.458.400
|
$ 6.458.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.458.400
|
|
Descuento
|
$ 258.336
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.178.012
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 7.378.076
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.