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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
884-2763-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 884-349-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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884-349-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
468419,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manufacturas Arseg S.A.CeI. |
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Razón Social |
MANUFACTURAS ARSEG SAC E I
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R.U.T. |
89.125.700-7 |
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Sucursal |
Manufacturas Arseg S.A.CeI. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24102004
| Estanterías para almacenaje | 7 | Unidad | ESTANTERIAS FULL SPACES ,ALTO:2.100 MM CON 6 NIVELES DE BANDEJAS,FONDO:750MM EN UN CUERPO ,LARGO:920 MM EN 1 CUERPO,CAPACIDAD: 200 KLS POR BANDEJAS, MONTADAS EN RIELES ADEMAS DE COMANDO PARA MOVERLAS. | |
$ 352.195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.465.365
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$ 2.465.365
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Total Neto
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$ 2.465.365
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 468.419
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$ 2.933.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.