|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
884-384-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
884-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
106875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INSE |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.668.590-0 |
|
Sucursal |
INSE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | INSE F-2924 $ 669.375
MANTENCION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
RES.1142/03-04-2017
NOVIEMBRE 2017 | MANTENCION MENSUAL |
$ 562.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 562.500
|
$ 562.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 562.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 106.875
|
|
$ 669.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.