Orden de Compra. Nº884-669-CM18 "INSUMOS INFORMÁTICOS U. REDES Y COMUNICACIONES DSS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 884-669-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INFORMÁTICOS U. REDES Y COMUNICACIONES DSS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 2,375
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

La facturación deberá ser a nombre de:

  • Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, RUT 61.608.500-K.
  • Av. Melchor Concha y Toro 3459, comuna de Puente Alto

 

A partir del 01 de agosto de 2016, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Grandes Empresas están obligados por ley emitir factura electrónica, por lo cual deben remitir este documento tributario, junto a la copia cedible de la factura, adjuntando adicionalmente copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho que avale la recepción, a la dirección de correo electrónico facturacion@ssmso.cl , con copia a ssalgado@ssmso.cl

Los proveedores que no estén dentro de las categorías indicadas en el párrafo anterior, y efectúen todavía facturación en papel, la recepción de éstas se efectuará en la oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ubicado en Av. Concha y Toro 3459, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, Chile. Junto a la factura deberán adjuntar copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho que avale la recepción.

El pago por los bienes objeto de esta licitación se efectuará en la Tesorería del SERVICIO en un plazo de 30 días contra presentación de Factura, previa recepción de los bienes objeto de esta licitación. Para pago con transferencia electrónica, es imprescindible que junto a la factura se adjunte la copia cedible de ésta, señalando además los datos de transferencias en donde se indique un número de cuenta corriente al cual se realizará el deposito. En caso contrario el pago se realizará por intermedio de cheque con una vigencia de 60 días corridos desde su emisión. Es responsabilidad del Proveedor comunicarse con la Unidad de Tesorería del SSMSO para consultar la disponibilidad de retiro del cheque, y/o solicitar la revalidación de éste, en caso que no lo hubiese retirado dentro del plazo de validez de este documento.

Para consultas sobre disponibilidad del pago, por favor llamar a la Tesorería del SSMSO al fono 225762497

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NETBLU Spa.
Razón Social INTEGRADORA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS SPA
R.U.T. 76.419.744-5
Sucursal NETBLU Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 1 (1268371 )TARJETA DE RED D-LINK WIRELESS NETWORKN150 UNIDAD 1294491(1268371) TARJETA DE RED D-LINK WIRELESS NETWORKN150 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 12,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12,50 US$ 12,50
Total Neto US$ 12,50
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2,38
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 14,88


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.