Orden de Compra. Nº885-203-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-162-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 885-203-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-162-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría General de la República
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 581
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 56
Comuna Santiago
Impuesto 199391,32
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico540UnidadTOALLA INTERFOLEADA DOBLE HOJA 200 UN ELITE O SU EQUIVALENTE TÉCNICO. Favor de apegarse a los terminos de referencia.  $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.880 $ 686.880
14111703
Toallas de papel720UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA CONFORT DE 50 MTS O SU EQUIVANTE TÉCNICO. Favor de apegarse a los terminos de referencia.  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800
47131816
Desodorantes48UnidadLysoform O SU EQUIVALENTE TECNICO. Favor de apegarse a los terminos de referencia.  $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.312 $ 93.312
14111704
Papel higiénico16UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO. Favor de apegarse a los terminos de referencia.  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.256
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO ELITE 5 LITROS O SU EQUIVALENTE TECNICO. Favor de apegarse a los terminos de referencia.  $ 6.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.180 $ 30.180
Total Neto $ 1.049.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.391
TOTAL OC $ 1.248.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.