Orden de Compra. Nº885-2679-SE13 "ARRIENDO DE SALÓN, IMPLEMENTOS Y SS DE COFFEE"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 885-2679-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALÓN, IMPLEMENTOS Y SS DE COFFEE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría General de la República
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 56
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL EL PASO PARK
Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
R.U.T. 76.744.260-2
Sucursal HOTEL EL PASO PARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1Unidad no definidaARRIENDO DE DATA SHOWARRIENDO DE DATA SHOW $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definidaARRIENDO DE NOTEBOOKARRIENDO DE NOTEBOOK $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaARRIENDO DE SALÓN CODPA, PARA REALIZACIÓN DE CHARLA SICOGEN II EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013.ARRIENDO DE SALÓN CODPA, PARA REALIZACIÓN DE CHARLA SICOGEN II EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50201706
Café20Unidad no definidaSERVICIO DE COFFEE 1, PARA REALIZACIÓN DE CHARLA SICOGEN II EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013.SERVICIO DE COFFEE 1, PARA REALIZACIÓN DE CHARLA SICOGEN II EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2013. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 184.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 184.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.