|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
885-483-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-04-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA FACTURA N°18587 Y 18588 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.400.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
41132,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PlagasChile Ltda. |
|
Razón Social |
PLAGASCHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.764.810-k |
|
Sucursal |
PlagasChile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad | REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 18587 | REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 18587 |
$ 178.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.487
|
$ 178.487
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad | REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 18588 | REGULARIZA PAGO DE FACTURA N° 18588 |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.000
|
$ 38.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 216.487
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.133
|
|
$ 257.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.