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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
885-485-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-412-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.400.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
90060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.514.094-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 6 | Rollo | La Contraloría General de la República requiere la adquisición de 6 rollos adhesivos matte de alta adherencia 1,37 x 50 metros, para impresión en plóter de señaléticas institucionales y aplicación en muros y superficies porosas. Las ofertas deberán adjuntar ficha técnica y cotización formal. Presupuesto referencial: $1.000.000 IVA incluido. Favor de apegarse a los términos de referencia y completar el anexo administrativo. | |
$ 79.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 474.000
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$ 474.000
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Total Neto
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$ 474.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.060
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$ 564.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.