|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
885-554-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de Grifería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.400.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
128250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-07-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA DALAS SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DALAS SPA
|
|
R.U.T. |
77.835.096-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA DALAS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 5 | Unidad | Adquisición de artículos de grifería para la Contraloría General de la Republica, según terminos de referencia adjuntos | |
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 675.000
|
$ 675.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 675.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 128.250
|
|
$ 803.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.