|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
885-569-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-511-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.400.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
30148,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ORLEANS |
|
Razón Social |
IMPORTADORA ORLEANS LTDA
|
|
R.U.T. |
82.771.800-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ORLEANS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Unidad | Volumen (L): 660
Peso (Kg): aprox. 43
Carga nominal (Kg): max. 660
Material: HDPE, estabilizado ultravioleta
Ruedas: 4 ruedas de goma 200 mm., eje de acero inoxidable.
Tapa/Cuerpo: 4 bisagras de labio, tapa con asa de borde, 2 asas laterales, 25 mm. (Reemplazable)
Certificación: EN 840 – 1 ISO 9001 -ISO14001
Color: Azul.
Alto: 123 cm.
Ancho: 122 cm.
Fondo: 76 cm.
Favor de apegarse a los términos de referencia y completar el anexo administrativo. | |
$ 158.674,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 158.674
|
$ 158.674
|
|
|
Total Neto
|
$ 158.674
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.148
|
|
$ 188.822
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.