|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
885-600-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-532-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.400.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
827412 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOA SPA |
|
Razón Social |
SOLUCIONES ORIGEN AUSTRAL SPA
|
|
R.U.T. |
78.229.493-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 30 | Unidad | Retiro, suministro y ejecución de cambio de vidrios termopanel y ventanas según términos de referencia adjuntos
| |
$ 145.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.354.800
|
$ 4.354.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.354.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 827.412
|
|
$ 5.182.212
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.