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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
885-739-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 885-21-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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885-21-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.400.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 56 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2793000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 56 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2018 |
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Proveedor |
VERTIV CONO SUR LTDA. |
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Razón Social |
VERTIV CONO SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.219.663-8 |
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Sucursal |
VERTIV CONO SUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Servicios de soporte y mantenimiento preventivo por un periodo de 24 meses, para los sistemas de aire acondicionado de precisión para una de las salas de procesos que la División de Tecnologías de la Información (DTI) posee en la Contraloría Regional de V | . |
$ 14.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700.000
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$ 14.700.000
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Total Neto
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$ 14.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.793.000
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$ 17.493.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.