Orden de Compra. Nº885-90-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 885-19-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 885-90-OC08
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 22-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 885-19-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/C 294 IMP. 22.04.009 PARA: STOCK BODEGA SOLIC. N°002
Proveniente de Licitación 885-19-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría General de la República
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 56
Comuna -1
Impuesto 37240
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DEL RIO ARANEDA JUAN CARLOS Y OTRO
R.U.T. 50.819.750-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta SO-20089 ORIGINAL20UnidadCartuchos de tinta SO-20089 ORIGINALCARTRIDGE EPSON S020089 ORIGINALES $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
Total Neto $ 196.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.240
TOTAL OC $ 233.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.