Orden de Compra. Nº
886182-152-AG26
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Adquisición de materiales de oficina para taller prenatal según FISABS 1581. compra ágil: 886182-91-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE AYSEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
886182-152-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de oficina para taller prenatal según FISABS 1581. compra ágil: 886182-91-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Aysen
Razón Social
UNIVERSIDAD DE AYSEN
R.U.T.
61.980.520-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 576/2026 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE AYSEN
R.U.T.
61.980.520-8
Dirección de Facturación
Eusebio Lillo N°667
Comuna
Coyhaique
Impuesto
3609,05
Dirección de Envío de la Factura
Eusebio Lillo N°667
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Razón Social
COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
R.U.T.
76.025.795-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121113
Cartulina metálica
4
Unidad
4 pliegos de cartulinas metálicas, preferentemente de colores rojo, fucsia, azul y verde.
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.252
$ 2.252
49101609
Ornamentos y decoraciones
3
Paquete
3 paquetes de globos lisos de 25 unidades cada paquete, preferentemente de colores celestes, rojo y rosado.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
30161502
Papeles pintados
13
Pliego
13 pliegos de papel con diseños variados de 70x100 cm.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.822
$ 3.822
54111704
Correas, bandas, pulseras o cadenas de relojes
13
Unidad
13 unidades de bandas de tela equivalente a marca glam, con temática materna.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13
$ 13
60121115
Confetis de plástico o papel
1
Unidad
Un (1) set de confeti para manualidades, con temática relacionada a recién nacidos. El set deberá incluir, como mínimo, cuatro (4) bolsas de confeti de 7 gramos cada una.
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
12352310
Siliconas
1
Unidad
1 silicona liquida de 250 ml, equivalente a marcas como Torre.
$ 1.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.899
$ 1.899
44121624
Tijeras
2
Unidad
2 tijera ergonómica equivalente a marca Torre.
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.974
$ 2.974
60121112
Cartón piedra
2
Pliego
2 pliegos de cartón piedra de 77x 110 cm.
$ 2.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.722
$ 4.722
60121124
Papel kraft
5
Pliego
5 pliegos de papel kraft de 77 x 110 cm y 60 grs.
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
24111502
Bolsas de papel
13
Unidad
13 bolsas de papel de 40x30 cms.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13
$ 13
Total Neto
$ 18.995
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.609
TOTAL OC
$ 22.604
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.