Orden de Compra. Nº886182-152-AG26 "Adquisición de materiales de oficina para taller prenatal según FISABS 1581. compra ágil: 886182-91-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886182-152-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para taller prenatal según FISABS 1581. compra ágil: 886182-91-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Aysen
Razón Social UNIVERSIDAD DE AYSEN
R.U.T. 61.980.520-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 576/2026 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE AYSEN
R.U.T. 61.980.520-8
Dirección de Facturación Eusebio Lillo N°667
Comuna Coyhaique
Impuesto 3609,05
Dirección de Envío de la Factura Eusebio Lillo N°667
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica4Unidad4 pliegos de cartulinas metálicas, preferentemente de colores rojo, fucsia, azul y verde.  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
49101609
Ornamentos y decoraciones3Paquete3 paquetes de globos lisos de 25 unidades cada paquete, preferentemente de colores celestes, rojo y rosado.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
30161502
Papeles pintados13Pliego13 pliegos de papel con diseños variados de 70x100 cm.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822 $ 3.822
54111704
Correas, bandas, pulseras o cadenas de relojes13Unidad13 unidades de bandas de tela equivalente a marca glam, con temática materna.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13 $ 13
60121115
Confetis de plástico o papel1UnidadUn (1) set de confeti para manualidades, con temática relacionada a recién nacidos. El set deberá incluir, como mínimo, cuatro (4) bolsas de confeti de 7 gramos cada una.  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
12352310
Siliconas1Unidad1 silicona liquida de 250 ml, equivalente a marcas como Torre.  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899 $ 1.899
44121624
Tijeras2Unidad2 tijera ergonómica equivalente a marca Torre.  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.974 $ 2.974
60121112
Cartón piedra2Pliego2 pliegos de cartón piedra de 77x 110 cm.  $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.722 $ 4.722
60121124
Papel kraft5Pliego5 pliegos de papel kraft de 77 x 110 cm y 60 grs.  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
24111502
Bolsas de papel13Unidad13 bolsas de papel de 40x30 cms.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13 $ 13
Total Neto $ 18.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.609
TOTAL OC $ 22.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.