Orden de Compra. Nº886954-106-SE26 "trocar"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886954-106-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2026
Nombre de la Orden de Compra trocar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE DIGITACIÓN
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 886954-269-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Insumos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 333
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1436, CONCEPCIÓN. BODEGA DE INSUMOS HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE.
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1436, CONCEPCIÓN. BODEGA DE INSUMOS HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia1Unidad no definida10-200-222-1568-00 TROCAR OSTEOCLISIS PEDIATRICO 18 G 10-200-222-1568-00 TROCAR OSTEOCLISIS PEDIATRICO 18 G $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 55.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 55.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.