Orden de Compra. Nº
886954-2828-SE26
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
886954-2828-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
886954-61-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Insumos
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16303
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
Comuna
Concepción
Impuesto
175852,03
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T.
78.378.160-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
6
Kit
10-500-252-794-00 ADHESIVO PARA IMPRESIÓN TRANSBOND, SEGÚN EETT.
3MU70202089473 Transbond XT Kit 2 Jeringas y Primer 712-035
$ 56.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
42152010
Película de radiología dental
100
Unidad
10-500-252-644-00 PELICULA RETROALVEOLAR NIÑO (UD), SEGÚN EETT.
GE1038 Pelicula Kodak DF54 Niño Ultra Speed PRESENTACION 100 unidades
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.600
$ 46.600
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
6
Unidad
10-500-252-559-00 SELLANTE FOTOCURADO (SET), SEGÚN EETT.
3M7020141197 Kit Sellante Clinpro 2 Jeringas
$ 43.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.484
$ 260.484
42151651
Separadores dentales
1400
Unidad
10-500-252-579-01 SEPARADORES MOLARES. AZUL (UD), SEGÚN EETT.
3M70202073444 AlastiK Separador S-2 Posterior Azul bolsa de 100 Und
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
42152418
Productos dentales de yeso
1
Unidad
10-500-252-276-01 SILICONA CONDENSACION. MEDIANA (UD), SEGÚN EETT.
COACOL024 Speedex Medium Tubo C-140Ml
$ 13.557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.557
$ 13.557
42152418
Productos dentales de yeso
36
Unidad
10-500-252-970-00 YESO PIEDRA BLANCO, SEGÚN EETT.
19 - GE1200 Yeso Piedra Amarillo Velmix 1 Kilo
$ 3.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.496
$ 143.496
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
10-500-252-992-00 HIPOCLORITO (LT), SEGÚN EETT.
GE749 Hipoclorito Sodico 5% 1 Litro
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 925.537
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.852
TOTAL OC
$ 1.101.389
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.