Orden de Compra. Nº886954-3135-SE26 "CORREA/ARNES DE PAVLIK"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886954-3135-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CORREA/ARNES DE PAVLIK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 886954-132-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Insumos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17816
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 122740
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KARMAD EIRL
Razón Social CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUANQUILEN EMP
R.U.T. 76.371.363-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KARMAD EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort14Unidad no definida10-700-350-2390-00 CORREA/ARNES DE PAVLIK 3-6 MESES TALLA MCORREAS PAVLIK TALLA M $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort14Unidad no definida10-700-350-2391-00 CORREA/ARNES DE PAVLIK 6-9 MESES TALLA L CORREAS PAVLIK TALLA L $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico10Unidad10-700-350-2377-00 CORREA/ARNES DE PAVLIK 0-3 MESES TALLA S CORREAS PAVLIK TALLA S $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 646.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.740
TOTAL OC $ 768.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.