Orden de Compra. Nº886954-4000-SE24 "225-1014/225-711-00///APOSITO DE LIMPIEZA DE HERID"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886954-4000-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 225-1014/225-711-00///APOSITO DE LIMPIEZA DE HERID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 886954-148-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Insumos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20003
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
Comuna Concepción
Impuesto 1419300
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA
R.U.T. 78.233.420-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras150UnidadAPOSITO TRANSPARENTE NO ADHESIVO TELFA CLEAR 30.5 X 61 CMS, (UD) // 225-1014CARDI533 APOSITO TRANSPARENTE TELFA 30X60 CM Cartón 50 Unidades $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras12UnidadAPOSITO DE LIMPIEZA DE HERIDAS TELFA CLEAR 97,5 CM X 22,75 MT // 225-711CARDI913 APOSITO TRANSPARENTE TELFA EN ROLLO 99 CMX22.86 MT Unidad $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000
Total Neto $ 7.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.419.300
TOTAL OC $ 8.889.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.