Orden de Compra. Nº886954-4433-SE22 "345-108//‌AGUJAS KIRSCHNER DE 2.5 MM "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886954-4433-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra 345-108//‌AGUJAS KIRSCHNER DE 2.5 MM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 886954-206-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Insumos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1594,1
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumedic Ltda.
Razón Social :COMERCIALIZACION INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.166.804-8
Sucursal Insumedic Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142513
Agujas de procedimiento radiológico10UnidadAguja kirschner, punta triangular afilada, acero inoxidable, 2.5 mm de 30 cm de largo (10-600-345-108-00) AGUJAS KIRSCHNER 2.5x300MM. FABRICADAS EN ACERO 316L, POR INSUMEDIC LTDA. PACK DE 10 UNIDADES, NO ESTERIL. DESPACHO: 24 HORAS, RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. SIN MONTO MÍNIMO DE DESPACHO. SIN RECARGO POR FLETE. $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.390 $ 8.390
Total Neto $ 8.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.594
TOTAL OC $ 9.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.