Orden de Compra. Nº886954-774-SE26 "10-600-345-505-00/‌/FERULA DIGITAL 1.5X30"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886954-774-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 10-600-345-505-00/‌/FERULA DIGITAL 1.5X30
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 886954-252-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Insumos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7581
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
Comuna Concepción
Impuesto 17290
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KARMAD EIRL
Razón Social CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUANQUILEN EMP
R.U.T. 76.371.363-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KARMAD EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241512
Material de sujeción de yesos y férulas130UnidadFERULA DIGITAL 1.5X30 DEDO // 10-600-345-505-00ferula digital aluminio de 1.5x 30 cms de espesor 0.8 mm. Envase de 10 unidades $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 91.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.290
TOTAL OC $ 108.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.