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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889-108-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 889-44-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722, piso 6 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
20628,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ABACOMP LIMITADA
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R.U.T. |
76.059.327-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC.COM.ABACOMP LTDA. Casa Matriz Punta Arenas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad | Cartuchos de Tinta T544120 (negro) | |
$ 7.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.428
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$ 43.428
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta T544320 (Magenta) | |
$ 7.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.714
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$ 21.714
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta T544420 (amarillo) | |
$ 7.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.714
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$ 21.714
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartucho de tinta T544220 (Cian) | |
$ 7.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.714
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$ 21.714
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Total Neto
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$ 108.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.628
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$ 129.198
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.