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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889-33-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 889-14-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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889-14-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Aguas - XII Región |
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Razón Social |
Dirección General de Aguas - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Croacia 722, piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aguas - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722, piso 6 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iván Ocampo Buljan |
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Razón Social |
IVAN MARIO OCAMPO BULJAN
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R.U.T. |
7.835.399-6 |
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Sucursal |
Iván Ocampo Buljan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Global | Reparacion de Canaletas o cubiertas de techumbre, por filtraciones de agua, en sector de oficina de la Direccion General de Aguas Region de Magallanes, Piso 6º Bories con Croacia en la Ciudad de Punta Arenas | |
$ 320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.