Orden de Compra. Nº889-37-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 889-16-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 889-37-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 889-16-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 889-16-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6
Comuna Punta Arenas
Impuesto 23750
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MetalurgicaCroacia
Razón Social Metalurgica Sandor Jakasovic E.I.R.L.
R.U.T. 76.000.843-5
Sucursal MetalurgicaCroacia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31341102
Conjuntos de planchas soldadas con latón de aleación de acero al carbono5UnidadBrazo de soporte de pluviómetro, de acuerdo a plano adjunto.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.750
TOTAL OC $ 148.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.