Orden de Compra. Nº889-78-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 889-45-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 889-78-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 889-45-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 889-45-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1068686,35
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cerrillos
Razón Social MAESTRANZA CERRILLOS S.A.
R.U.T. 76.494.870-K
Sucursal Cerrillos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31331605
Conjuntos estructurales soldados de acero de aleación baja1UnidadConfeccion de 23casetas y 18 mástiles de acuerdo a bases Técnicas adjuntas.  $ 5.624.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.624.665 $ 5.624.665
Total Neto $ 5.624.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.068.686
TOTAL OC $ 6.693.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.