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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889473-1030-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 8152 - CDP 5884 - Colaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BENDITO SAZON PRODUCCIONES |
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Razón Social |
BENDITO SAZÓN PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
78.343.696-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BENDITO SAZON PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Se requiere el suministro de agua embotellada y colaciones para participantes, beneficiarios e invitados del evento AGRO-TECH O'HIGGINS. Considera agua sin gas, agua con gas y aguas saborizadas en formato individual, además de sándwiches de miga tipo Daily Fresh o equivalente (ave mayo y ave pimentón) y porciones individuales de fruta de estación envasada. Fecha de entrega obligatoria: sábado 27 de junio, 11:00 hrs. UOH Campus Colchagua. | |
$ 330.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.