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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889473-1132-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Guardia Julio - Campus Colchagua |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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889473-2-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de O Higgins |
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Razón Social |
Universidad de O Higgins
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de O Higgins
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
291301,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE VIGILANCIA Y ASEO I - Casa Matriz |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA FU-DU LI
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R.U.T. |
78.315.970-8 |
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Sucursal |
EMPRESA DE VIGILANCIA Y ASEO I - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | | Mantención de 1 funcionario de seguridad de Lunes a Domingo en turnos de 12 horas, en un horario rotativo de 08:00 a 20:00 y 20:00 a 08:00 hrs.
Julio 2018 |
$ 1.533.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.533.168
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$ 1.533.168
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Total Neto
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$ 1.533.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 291.302
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$ 1.824.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.