Orden de Compra. Nº889473-171-CM21 "INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 3 EDIFICIO B"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de O Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 889473-171-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2021
Nombre de la Orden de Compra INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 3 EDIFICIO B
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de O Higgins
Razón Social Universidad de O Higgins
R.U.T. 61.980.530-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Universidad de O Higgins
R.U.T. 61.980.530-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2053,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optima TI
Razón Social Optima Outsourcing, Servicios e Integración Tecnol
R.U.T. 76.217.824-9
Sucursal Optima TI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-LP14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(10941) ; SERVICIO POR US$0,01(62) US$ 10.941,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.941,62 US$ 10.941,62
Total Neto US$ 10.941,62
Descuento US$ 131,30
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.053,96
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 12.864,28


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.