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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889473-232-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 2198 - CDP 0526 - 4458 - Insumos Médicos - Desde 889473-156-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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889473-156-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
5510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 20 | Unidad | Cajas eliminación material cortopunzante amarilla 3 lt | CAJA DESECHOS CORTOPUNZANTES MEDIANA
lote 20240110 Vencimiento 20-01-2029 |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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Total Neto
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$ 29.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.510
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$ 34.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.