|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-2540-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SC 6390 - Otros Servicios - CDP 5987 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
76000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Leon360 |
|
Razón Social |
DIEGO ALBERTO LEON DIAZ
|
|
R.U.T. |
16.121.436-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Leon360 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Global | Servicio de film empavonado para sala de reuniones y módulos de acuerdo a detalle adjunto, solo se recibirán cotizaciones con fotografía y característica del producto a ofertar y debe incluir el valor del despacho | Suministro e instalación de film empavonado LG5510. Sala de reuniones 10 vidrios de 81 x 123cm. Módulos 16 vidrios de 93x123cm, cotización adjunta. |
$ 400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.000
|
$ 400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.000
|
|
$ 476.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.