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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889473-2643-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 6384 - CDP 6169 - Materiales e Insumos para Producción y Manejo de Cultivos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Facturación |
Mujica # 370 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
198550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mujica # 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VENTAS C&C SPA |
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Razón Social |
VENTAS C&C SPA
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R.U.T. |
77.720.553-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENTAS C&C SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60103905
| Kits o materiales de cultivo | 1 | Global | Compra de turba neutra en sacos de 280 L, saco kraft blanco 22,5×8×5 cm, semillas de sandía variedad Santa Amelia o equivalente (pureza 99%, germinación 97%) y mulch agrícola color negro, de 1.000 m de largo, 1,4 m de ancho y 0,30 mm de espeso, de acuerdo a listado y especificaciones técnicas de archivo adjunto. | |
$ 1.045.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.045.000
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$ 1.045.000
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Total Neto
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$ 1.045.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.550
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$ 1.243.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.