|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-2669-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 889473-47-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
889473-47-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
27546,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
|
|
R.U.T. |
76.080.334-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211802
| Almohadillas de ratón o mousepad | 2 | Unidad | Magic mouse P/N: MK2E3AM/A o equivalente | SE OFERTA INSUMOS DE OFICINA: Magic mouse PN: MK2E3AM |
$ 72.492,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 144.984
|
$ 144.984
|
|
|
Total Neto
|
$ 144.984
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.547
|
|
$ 172.531
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.