|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-33-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Serv especiales y snack - Vicerrectoría Académica |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de O Higgins |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
760000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VIVOSPORT SPA |
|
Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA
|
|
R.U.T. |
78.440.190-1 |
|
Sucursal |
VIVOSPORT SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101702
| Trofeos | 12 | Unidad no definida | | Trofeos y medallas para ganadores Damas y Varones |
$ 26.833,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 321.996
|
$ 321.996
|
30221001
| Carpas | 1 | Unidad no definida | | Arriendo de carpas y mobiliario de implementacion para
atenciones kinesicas y similares |
$ 288.004,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.004
|
$ 288.004
|
80111606
| Personal médico temporal | 12 | Unidad no definida | | Servicios de masoterapia para 64 deportistas que estaran en
competencia y previa, por 4 dias |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.320.000
|
$ 1.320.000
|
80111606
| Personal médico temporal | 12 | Unidad no definida | | Servicios de kinesiologia para los 64 deportistas que
estaran en competencia y previa, que son 4 dias |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.440.000
|
$ 1.440.000
|
90101603
| Servicios de catering | 225 | Unidad no definida | | Colaciones y Snak para deportitas y staff de produccion por
todos los dias de competencia y previa preparacion |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.000
|
$ 630.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 760.000
|
|
$ 4.760.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.