|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-485-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 889473-44-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
1216000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Agua Viva |
|
Razón Social |
CARLOS LEONIDAS DREVES LARENAS
|
|
R.U.T. |
7.083.552-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Agua Viva |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
77121704
| Servicios de tratamiento de aguas residuales | 1 | Unidad | Servicio de Mantención de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas | |
$ 6.400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.400.000
|
$ 6.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.216.000
|
|
$ 7.616.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.