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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
889473-554-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
catering - Convenio CIAE - Federico Navarro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
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R.U.T. |
61.980.530-5 |
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Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
148200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tentaciones de Karla |
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Razón Social |
KARLA ANDREA RUSOWSKY NIEMEYER
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R.U.T. |
13.227.083-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tentaciones de Karla |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 4 servicios de coffee break (1 por día) para las fechas 20-04,27-04, 04-05, 11-05 en Campus Colchagua, San Fernando. Horario 10.15 am. Total personas por cada día: 50 personas Descripción del servicio: café, té, leche descremada, endulzante, agua mineral, tapaditos en pan de miga vegetariano y no vegetariano, variadas galletas dulces, mantelería, cubiertos, vajilla, personal de atención, montaje y traslado. | |
$ 780.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.200
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$ 928.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.