Orden de Compra. Nº889473-873-CM19 "Soporte Basis"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de O Higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 889473-873-CM19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Soporte Basis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de O Higgins
Razón Social Universidad de O Higgins
R.U.T. 61.980.530-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Universidad de O Higgins
R.U.T. 61.980.530-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soft Capital Consulting SpA
Razón Social MARCELO FUENTES ASESORIAS E.I.R.L.
R.U.T. 76.090.023-0
Sucursal Soft Capital Consulting SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111704
2239-3-LP15
Diseno de base de datos112 (1155142 )DESARROLLADOR - JAVA EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178142(1155142) DESARROLLADOR - JAVA EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 112,0000 UF 112,0000
Total Neto UF 112,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 112,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.